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2463024587
于2017-08-03 14:38 發(fā)布 ??1629次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-08-03 14:38
你好,內帳不需要做價稅分離處理的
2463024587 追問
2017-08-03 15:03
我是總公司幫我代付的固定資產100, 他那邊內賬,借:內部往來-我方 100 貸:銀行100 我這邊 做賬是:借:固定資產(如果以不含稅入賬) 貸方往來不就與總公司不平了嗎
鄒老師 解答
2017-08-03 15:04
你好,是按含稅的100入賬固定資產啊
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想咨詢一下 內賬里頭 固定資產賬務處理 需要進行價稅分離嗎
答: 你好,內帳不需要做價稅分離處理的
您好,老師,內賬不做價稅分離,那購進固定資產如何入賬?謝謝
答: 也是價稅合計做固定資產的 借固定資產貸銀存
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小企業(yè)會計準則情況下買了個掃描儀,做固定資產賬務處理要價稅分離嗎
答: 您好!小規(guī)模不需要。一般納稅人取得了專用發(fā)票就需要。
老師你好,我想問一下內賬,固定資產入賬價稅需要分離嗎
討論
固定資產取得有專票,做內賬的時候需要價稅分離?
內賬不做價稅分離,每月繳納增值稅怎么做賬務處理
因為是內賬 未提折舊 現(xiàn)在出售部分固定資產 我怎么賬務處理呢
固定資產原價200萬,累計折舊128萬,某一重要部件進行更換。替換部件原價80萬,累計折舊51.2萬。全部賬務處理的分錄
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2463024587 追問
2017-08-03 15:03
鄒老師 解答
2017-08-03 15:04