股東用自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)做為公司出資,這個(gè)怎么處理, 問
您好,這個(gè)由第三個(gè)出個(gè)評(píng)估報(bào)告,計(jì)入無形資產(chǎn)里面 答
請(qǐng)問,我們是勞務(wù)公司,承包工程臨時(shí)用工超過300人,這 問
若按工資申報(bào)了個(gè)稅,要算 答
老師你好,就是我要去代開40萬的律師費(fèi),代開發(fā)票都 問
增值稅1%,城建稅等附加6%, 個(gè)稅支付企業(yè)代扣代繳,20% 答
我們是律師事務(wù)所,我們開給對(duì)方5萬律師費(fèi)發(fā)票,也有 問
那個(gè)不需要交印花稅的 答
您好,老師,請(qǐng)問,我每月的手續(xù)費(fèi)已記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 答

這張表表示我們這月開票收694902.59,應(yīng)納稅20847.41元嗎?那紅字發(fā)票是多少應(yīng)沖多少呢?
答: 紅字發(fā)票屬于負(fù)數(shù)發(fā)票。20847.41元屬于你們的銷項(xiàng)稅額,看你們這個(gè)月驗(yàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是多少了,這個(gè)決定你們交的增值稅。
藍(lán)字發(fā)票開少了一位稅號(hào),現(xiàn)在要開紅字發(fā)票沖紅,系統(tǒng)顯示銷方納稅人信息不存在,我需要怎么操作呢
答: 你好 填寫正確的稅號(hào)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)月開了一張紅字發(fā)票,原因是納稅識(shí)別號(hào)開錯(cuò)了,跨月,所以開的紅字發(fā)票。那個(gè)摘要要怎么寫?
答: 你好,發(fā)票摘要不用寫的。

