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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-08-03 08:43

你好,實(shí)際工作中外賬的庫存與實(shí)際庫存一般是無法核對的,你想控制稅負(fù),總有地方是有虛假的成分的

東梅 追問

2017-08-03 08:50

老師,萬一被查發(fā)現(xiàn)的話,原材料賬面數(shù)小于實(shí)際庫存數(shù),有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)?內(nèi)賬的話,是不是就能對得上? 
那么是不是最好不要在生產(chǎn)成本這塊來調(diào)節(jié)利潤,生產(chǎn)成本按實(shí)際做,而是在損益類科目這里來找單、補(bǔ)單湊夠所需要的發(fā)票來達(dá)到控制利潤

鄒老師 解答

2017-08-03 08:51

發(fā)行了可以做相關(guān)調(diào)整,內(nèi)帳是賬實(shí)相符的 
可以通過增加費(fèi)用的方式來降低利潤

東梅 追問

2017-08-03 09:00

老師,怎么調(diào)整?能不能說具體點(diǎn)?另外,如果,在沒辦法的情況下,是不是就只能虛增成本了?還有,老師,你說增加費(fèi)用的方式,怎么找發(fā)票呢?是不是不管是公司還是個(gè)人在外面有消費(fèi)、購買等,要求對方開發(fā)票的抬頭是公司名稱,這樣來增加費(fèi)用方式嗎?

鄒老師 解答

2017-08-03 09:02

你好,借;相關(guān)科目   貸;原材料等科目 
可以是虛增成本,或費(fèi)用 
通常是要求相關(guān)人員對發(fā)生的費(fèi)用取得發(fā)票入賬核算

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你好,實(shí)際工作中外賬的庫存與實(shí)際庫存一般是無法核對的,你想控制稅負(fù),總有地方是有虛假的成分的
2017-08-03 08:43:08
1.收到發(fā)票的時(shí)候沖回,沒有收到不處理,預(yù)繳的時(shí)候按你賬上的這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本申報(bào)所得稅就可以2等發(fā)票回來沖掉暫估,銷售成本有問題也沖回,按新的做賬就可以,你申報(bào)也是按新的成本去申報(bào)了所得稅了
2019-08-01 11:22:46
之前暫估的成本你現(xiàn)在收到成本票了嗎
2019-11-15 08:53:51
你好,可以暫估入固定資產(chǎn),折舊,到時(shí)申請稅前扣除
2024-01-11 17:56:03
你好!可以按你們行業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)率倒退暫估成本
2020-07-03 10:44:37
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