- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-08-02 17:18
你好!你要先做舊機械的處理。相當(dāng)于賣了18萬,然后再花了50萬買來
1、核銷固定資產(chǎn)
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn) (賬面原值)
2、增值稅(進項)轉(zhuǎn)出
借:固定資產(chǎn)清理
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
3、支付清理費用
借:固定資產(chǎn)清理
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款
4、殘值變賣收入
借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
5、經(jīng)批準(zhǔn)后結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益(固定資產(chǎn)清理賬戶貸方余額做相反分錄)
借:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失
貸:固定資產(chǎn)清理
買來的時候借固定資產(chǎn) 貸銀行存款
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你好!你要先做舊機械的處理。相當(dāng)于賣了18萬,然后再花了50萬買來
1、核銷固定資產(chǎn)
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn) (賬面原值)
2、增值稅(進項)轉(zhuǎn)出
借:固定資產(chǎn)清理
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
3、支付清理費用
借:固定資產(chǎn)清理
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款
4、殘值變賣收入
借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
5、經(jīng)批準(zhǔn)后結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益(固定資產(chǎn)清理賬戶貸方余額做相反分錄)
借:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失
貸:固定資產(chǎn)清理
買來的時候借固定資產(chǎn) 貸銀行存款
2017-08-02 17:18:23

你好; 上月支付 借應(yīng)付賬款 3萬貸銀行存款 3萬 。 本月收到 借固定資產(chǎn); 進項稅 貸 應(yīng)付賬款3萬 ; 銀行存款 1萬
2021-12-16 13:50:09

同學(xué)你好
發(fā)票不是開的全額的嗎
2022-02-23 10:13:04

您好
可以計入制作費用-備件消耗科目
2020-04-20 10:02:07

支付給了個人的機械費,個人需要去稅務(wù)局代開發(fā)票
2019-08-13 15:02:22
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