
物業(yè)管理費(fèi)發(fā)票是6月19日開的,而支付日期是6月23日,隨后行政走的費(fèi)用報(bào)銷,出來得報(bào)銷單是7.4,請(qǐng)問如何做賬呢不攤銷可以嗎如果攤銷是月末攤銷嗎。如何做賬呢我把憑證做到月末了,攤銷的話能做到一張憑證上嗎
答: 物業(yè)付款是6月 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 報(bào)銷時(shí) 借:管理費(fèi)用——物業(yè)管理費(fèi) 貸:預(yù)付賬款 如果是幾個(gè)月的費(fèi)用,需要每月進(jìn)行攤銷,月末進(jìn)行攤銷
物業(yè)管理費(fèi),電費(fèi)通知單,我是填寫費(fèi)用報(bào)銷單,還是支付證明單去申請(qǐng)付費(fèi)呢
答: 支付證明單吧
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
費(fèi)用報(bào)銷單上1902.25,出納實(shí)際支付1902.3,多支出的0.05可以在現(xiàn)金盤點(diǎn)時(shí)做盤虧,計(jì)入管理費(fèi)用嗎
答: 多付的直接記在營(yíng)業(yè)外支出就可以

