
公司現(xiàn)在是小規(guī)模,進(jìn)口了一批紅酒,報(bào)關(guān)時(shí)需要在海關(guān)交增值稅7萬多,這7萬我們是不可以抵扣的對(duì)吧?那我們可不可以現(xiàn)在就開始變更一般納稅人,變更完以后再讓海關(guān)開票,這樣我們就可以把這7萬多的增值稅抵扣了。
答: 你好,是的,不可以抵扣 成為之后取得進(jìn)口增值稅專用繳款書是可以抵扣的
公司4月份變更為一般納稅人,那么在變更一般納稅人之前的增值稅發(fā)票1年內(nèi)還可以抵扣嗎
答: 一般是不能抵扣,除非一、納稅人自辦理稅務(wù)登記至認(rèn)定或登記為一般納稅人期間,未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入,未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,其在此期間取得的增值稅扣稅憑證,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
專管員俺公司9月份申請(qǐng)變更一般納稅人的,選的是當(dāng)月生效,7月份和8月份的增值稅是不是去大廳申報(bào)
答: 7月份和8月份的增值稅是不是去大廳申報(bào)?對(duì)的


lina 追問
2017-08-02 15:46
鄒老師 解答
2017-08-02 15:46
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2017-08-02 15:47
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2017-08-02 15:59