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劉梅
于2017-08-02 11:00 發(fā)布 ??877次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-08-02 11:01
你好,是什么原因造成的不一致
劉梅 追問
2017-08-02 11:11
因為有無票收入。也有開票收入
鄒老師 解答
2017-08-02 11:12
你好,這個不是造成差額的原因的
2017-08-02 11:19
@鄒老師:有小數(shù)點的原因吧。因為稅盤開票含稅是337888.不含稅是328046.69,稅是9841.31.無票的含稅金額是84015,不含稅是81568.84,稅是2446.16,因為之前也有差幾分,
2017-08-02 11:20
你好,需要按你申報系統(tǒng)的收入,稅額做主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費核算
2017-08-02 11:25
@鄒老師:無票和開票的不含稅收入加起來是409615.53稅是12288.47,而賬上的稅是12287.47
2017-08-02 11:27
你賬上的稅額需要調(diào)整到12288.47
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賬上的增值稅是12287.26,但是實際交了12288.44,這個相差1.18,該怎樣做賬呀
答: 你好,是什么原因造成的不一致
企業(yè)實際做賬應(yīng)該怎么處理增值稅呢?
答: 你好!正常做就好了。你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅報表比實際收入多了一分,做賬的時候怎么調(diào)
答: 你好,一分計入財務(wù)費用科目
7月應(yīng)交6千多的增值稅,但之前有退增稅2千,7月實際只交了4千多增值稅,請問如何做帳務(wù)處理
討論
稅務(wù)局系統(tǒng)核算增值稅與實際產(chǎn)生0.1的誤差,賬上應(yīng)交增值稅有0.1實際交清的,如何做賬?
增值稅賬面比實際繳納多2分,怎么做賬
老師,如果以前增值稅交少了 ,現(xiàn)在需要補(bǔ)之前數(shù)字的7%,怎么做賬和報稅。比如之前按6%交稅,實際應(yīng)該按13%交稅 ,差了7%
記賬公司說我們公司的增值稅稅負(fù)是千分之三,我在網(wǎng)上查的 都是百分之多少,千分之三到底對不對?最后公司實際稅負(fù)是千分之二點六八,行不行,應(yīng)該是低于千分之三還是高于千分之三?費用報銷的憑證摘要 該怎么寫?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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劉梅 追問
2017-08-02 11:11
鄒老師 解答
2017-08-02 11:12
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2017-08-02 11:19
鄒老師 解答
2017-08-02 11:20
劉梅 追問
2017-08-02 11:25
鄒老師 解答
2017-08-02 11:27