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送心意

李凱老師

職稱注冊會計冊,中級會計師,西安交大MBA

2017-07-30 22:28

只要能準確表現(xiàn)業(yè)務情況,合并分錄完全可以使用

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只要能準確表現(xiàn)業(yè)務情況,合并分錄完全可以使用
2017-07-30 22:28:00
你好 福利費需要通過應付職工薪酬來核算 不能合并
2019-04-16 14:07:03
你好,最好分開寫分錄。
2018-12-08 13:55:12
你好,同學。 借:應付賬款300 貸 應收賬款?。常埃?借:應收賬 款?。常?貸 信用減值損失 ?。常? 借:應付賬款300 貸 應收賬款 300 借:應收賬 款?。常?貸 年初未分配利潤  30 借:應收賬款?。叮?貸:信用減值損失  60 借:應付賬款300 貸 應收賬款?。常埃?借:應收賬 款?。常?貸 年初未分配利潤 ?。常?借:應收賬款?。叮?貸:年初未分配利潤 ?。叮?借:信用減值損失 ?。矗?貸 應收賬款?。矗?/div>
2019-10-13 17:43:44
你好,你計提完的固定資產(chǎn)仍然是放在固定資產(chǎn)科目啊 在合并報表中,就直接放進去,連抵消分錄都不要的
2021-10-13 07:18:40
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