
老師您好!我司目前在籌建期,但是前面所發(fā)生的費(fèi)用一直沒有做賬,現(xiàn)老板要求我將前面所發(fā)生的費(fèi)用用會(huì)計(jì)分錄的方式做成賬策,還有請(qǐng)問內(nèi)賬與出納的賬是否可以一起做?而且是前兩個(gè)月發(fā)生的款項(xiàng)可以從這一個(gè)月開如做嗎?該怎樣著手做起?謝謝!
答: 外賬籌建期不允許虧損,發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入待攤費(fèi)用,等取得收入時(shí)開始一次性攤銷或者按不低于3年的期限攤銷 個(gè)人建議按月做賬
籌建期間賣廢品所得的收入會(huì)計(jì)分錄怎么做賬啊
答: 籌建期間賣廢品所得的收入,就是正式營業(yè)了,標(biāo)志著籌建期間的結(jié)束,正式進(jìn)入營業(yè)期間 借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,籌建期間發(fā)生的費(fèi)用怎么做分錄
答: 你好,比如發(fā)生的辦公費(fèi),借管理費(fèi)用,開辦費(fèi)貸、銀行存款。

