
公司因退回銷售方的產(chǎn)品,會(huì)收到銷售方開給的紅字發(fā)票,這批貨是去年的,進(jìn)項(xiàng)票早已收到,并且早已抵扣,這次的紅字發(fā)票的稅額可以跟公司本月開出的專票的稅額算在一起交稅嗎,因?yàn)檫@批紅字發(fā)票的稅額大概有6千塊錢,如果可以跟本月的銷項(xiàng)稅一起的話,就多拿點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)票去驗(yàn)賽。不然這個(gè)月要交好多稅哦。
答: 紅字發(fā)票本月對(duì)你們而言屬于進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,視同是需要交增值稅的金額(紅字的稅額)
開紅字發(fā)票,可對(duì)方已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),要怎么開
答: 你好 采購方填寫紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,本月未抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月可以開紅字信息表嗎?
答: 你好,銷售方申請(qǐng)紅字信息表


Blacksky 追問
2017-07-26 14:35
李愛文老師 解答
2017-07-26 14:39