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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-26 13:02

如果我的進(jìn)項大于銷項就不用交附加稅,如果銷項大于進(jìn)項相減之差額才計提附加稅是這樣理解嗎?

李愛文老師 解答

2017-07-26 12:55

開發(fā)票出去,未收款 
借:應(yīng)收賬款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
至于計提附加稅,是所有的銷項稅額-進(jìn)項稅額-留抵稅額再進(jìn)行交不交增值稅,交增值稅就計提附加稅,不交就不用計提

李愛文老師 解答

2017-07-26 13:11

上述理解正確

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你其他業(yè)務(wù)收入是什么,確認(rèn)收入時是否可以看到發(fā)票內(nèi)容,發(fā)票上面開具的內(nèi)容是什么,是否有開具明細(xì) 。
2017-07-27 18:55:27
A代收B貨款,需要給B開票嗎,如果不用開票, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——B公司
2024-03-16 16:09:07
可以這么做的哈 同學(xué)
2024-01-05 16:25:09
那你下邊的分錄應(yīng)該是借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,而不是未交增值稅。
2021-12-16 09:19:29
你好,打款回來的時候,貸方可以用其他應(yīng)收款核算
2016-11-28 10:24:45
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