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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-01-13 08:52

同學(xué),你好
需要先計提

看不透的心 追問

2023-01-13 08:58

那跨年發(fā)現(xiàn)不需要交所得稅了,我要怎么做分錄呢

小菲老師 解答

2023-01-13 09:00

同學(xué),你好
紅沖之前的分錄

看不透的心 追問

2023-01-13 09:17

跨年也可以直接沖銷嗎

小菲老師 解答

2023-01-13 09:26

同學(xué),你好
可以的沖的

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相關(guān)問題討論
您好,是收取技術(shù)研發(fā)費用嗎? 收到技術(shù)開發(fā)收入時,免增值稅。但是不免所得稅。
2018-02-24 21:41:28
同學(xué),你好 需要先計提
2023-01-13 08:52:33
你好 沒有??顚S茫毩⒑怂愕脑?,是需要繳納企業(yè)所得稅的。
2020-01-12 15:53:23
你好是調(diào)減不是調(diào)增,增減不能搞錯。調(diào)的是所得額不是費用
2021-08-20 10:26:27
假設(shè)本年利潤總額為1000萬元,費用化支出在扣除管理費用100萬元的基礎(chǔ)上加扣100*50%,納稅調(diào)增減少50萬元;資本化支出加計攤銷400*50%/10*6/12=10萬元。 調(diào)整后應(yīng)納所得稅額=1000-50-10=940(萬元)
2019-03-25 09:51:18
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