3.1收到首繳注冊(cè)資本時(shí),借:銀行存款,貸:實(shí)收資本;未收到的,借:其他應(yīng)收款,貸:實(shí)收資本;等以后再收到認(rèn)繳的部分,結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)收款,直至達(dá)到認(rèn)繳注冊(cè)數(shù)額。 3.2 計(jì)入股東其他應(yīng)收款中,用借:其他應(yīng)收款,貸:實(shí)收資本來做賬。 3.3 如果是先購(gòu)置了資產(chǎn),發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),應(yīng)該是借:資產(chǎn)類科目,貸:實(shí)收資本。 如股東出資支付購(gòu)入材料,且該批材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。借:材料,貸:實(shí)收資本; 如股東用資金購(gòu)了固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本; 如實(shí)股東用資金支付了負(fù)債,借:負(fù)債類科目,貸:實(shí)收資本。
謎蝶
于2017-07-24 22:55 發(fā)布 ??1139次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-07-24 22:58
3.4 股東購(gòu)買的固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、存貨、管理費(fèi)用等日常支出,可以先計(jì)入到其他應(yīng)付款科目中,達(dá)到一定數(shù)額時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)一次,結(jié)轉(zhuǎn)到實(shí)收資本科目中。
3.5 認(rèn)繳的時(shí)候不需要做分錄,資產(chǎn)負(fù)債表反映的是實(shí)際收到的投資款,而不是認(rèn)繳的注冊(cè)資本。
這樣的做法對(duì)嗎?
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您好,未收到的,借:其他應(yīng)收款,貸:實(shí)收資本;等以后再收到認(rèn)繳的部分,結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)收款,直至達(dá)到認(rèn)繳注冊(cè)數(shù)額。 3.2 計(jì)入股東其他應(yīng)收款中,用借:其他應(yīng)收款,貸:實(shí)收資本來做賬。 這種做法是不可取的,未收到的,可以不用做賬處理的。
2017-07-24 22:58:23

可以的,直接沖其他應(yīng)收款就行了,得有發(fā)票的才可以,沒有發(fā)票的沒法沖
2020-07-17 09:42:36

你好,是的,之前借其他應(yīng)付,最后是貸其他應(yīng)付
2021-12-31 14:17:57

你好,需要報(bào)銷的人提供相應(yīng)單據(jù)報(bào)銷入賬才可以的
2017-10-31 09:52:09

不能,借:固定資產(chǎn)貸:銀行存款
2017-08-22 09:27:21
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