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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-01-12 09:03

你好,沒有實(shí)際出資,這個(gè)實(shí)收資本沒有金額

Jiou海鷗 追問

2023-01-12 09:19

那就不需要建賬   直接根據(jù)后期發(fā)生的金額入賬就可以是嗎

東老師 解答

2023-01-12 09:20

對(duì)的我沒錯(cuò)直接這么做就行。

Jiou海鷗 追問

2023-01-12 09:20

前期的數(shù)據(jù)發(fā)票 都提供不了

東老師 解答

2023-01-12 09:20

沒有發(fā)票就不需要做賬

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你好,沒有實(shí)際出資,這個(gè)實(shí)收資本沒有金額
2023-01-12 09:03:55
您好,是的房租按月攤銷入賬的。
2024-08-14 09:26:05
是的,是9月賬里需要開始攤銷
2023-10-18 08:50:29
非專利技術(shù)無形資產(chǎn)作為實(shí)收資本的入賬步驟如下: 1.確定技術(shù)無形資產(chǎn),包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商譽(yù)、品牌價(jià)值、技術(shù)開發(fā)成果等; 2.根據(jù)技術(shù)無形資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值、市場行情及企業(yè)所處的行業(yè)環(huán)境等因素進(jìn)行定價(jià); 3.將上述計(jì)算出的價(jià)值記入資產(chǎn)賬面,作為無形資產(chǎn)的入賬; 4.根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行折舊。 非專利技術(shù)無形資產(chǎn)作為實(shí)收資本是需要攤銷的。一般情況下,根據(jù)合同上的規(guī)定來編制;有合同年限的按合同年限;沒有合同年限、不低于10年:借:管理費(fèi)用,貸:無形資產(chǎn)-攤銷2。已計(jì)提減值準(zhǔn)備的,還應(yīng)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)減值準(zhǔn)備
2023-09-27 11:21:36
您好!不需要每年評(píng)估的,如果有減值,需要例計(jì)提減值準(zhǔn)備,然后按照減值后的金額重新攤銷
2022-06-25 18:26:05
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