老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計,又要做出納,無語死 問
做會計都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

老師您好!我們做職工教育經(jīng)費的時候是不是先做應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費,貸:銀存;再做管理費用-應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費;貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費
答: 你好,通常是先計提,然后再做支付分錄的 借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 借;應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 , 貸;銀行存款等科目
老師看下分錄對嗎?1、計提工會經(jīng)費及教育經(jīng)費 借:管理費用-工會經(jīng)費 /職工教育經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費/職工教育經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費/職工教育經(jīng)費 貸:銀行存款 2、員工報銷療養(yǎng)費 借:管理費用-福利費2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 20000
答: 你好 1,分錄是正確的 2,還需要做一個支付分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
對嗎1、計提工會經(jīng)費、教育經(jīng)費 2、職工報銷療養(yǎng)費借:管理費用-工會經(jīng)費 借:管理費用-福利費2000 -職工教育經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會費 借:應(yīng)付職工薪酬2000 -職工教育經(jīng)費 貸:其他應(yīng)付款30(保險)借:應(yīng)付職工薪酬-工會費 銀行存款1970 -職工教育經(jīng)費 貸:銀行存款
答: 你好,沒錯的,是這樣做。

