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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-21 12:16

你好,需要錄入原值,同時錄入累計折舊才可以的

清塘荷韻 追問

2017-07-21 12:41

我錄入的,就是去不掉借方累計數(shù)

清塘荷韻 追問

2017-07-21 12:50

如果累計借方數(shù)和累計貸方數(shù)放到年初借方,年初貸方上就平衡了

鄒老師 解答

2017-07-21 13:00

你在建賬的時候錄入股東資產(chǎn)原值,計提的累計折舊貸方就是了,這個正確了是不影響平衡的

清塘荷韻 追問

2017-07-21 13:24

老師,麻煩你看一下,試算平衡表結(jié)果為   年初借方268307995.75     年初貸方269539085.75     累計借方1396200  累計貸方165110    期初借方269704195.75    期初貸方269704195.75    我原值和累計折舊都沒寫錯

鄒老師 解答

2017-07-21 13:32

那是不是有其他原因?qū)е略囁悴黄胶饽兀?/p>

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相關(guān)問題討論
你好,需要錄入原值,同時錄入累計折舊才可以的
2017-07-21 12:16:33
你好,這個沒有錄錯,其他的有沒問題?你看其他固定資產(chǎn)的有沒錄在累計折舊里了。
2019-08-27 14:27:14
你之前折舊做借管理費(fèi)用 貸累計折舊,現(xiàn)在處置清理,這個做借方才可以平掉,
2020-09-27 09:32:22
同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說一下嗎
2021-06-23 22:37:14
你好,計提折舊時,借管理費(fèi)用(制造費(fèi)用)-折舊 貸累計折舊
2018-09-21 15:51:32
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