
老師,您好。我是小規(guī)模納稅人,平常我們暫扣的工會經(jīng)費是掛在其他應(yīng)付款的。去年上繳工會經(jīng)費的時候,我做到了管理費用,年底決算的時候也沒有發(fā)現(xiàn),今年要上交工會經(jīng)費了才發(fā)現(xiàn),這種情況我要怎么做調(diào)整分錄呢?是用以前年度損益調(diào)整還是直接寫個說明,把之前上繳過的工費經(jīng)費直接進費用里啊。麻煩老師給說一下,謝謝老師了
答: 直接寫個說明,把之前上繳過的工費經(jīng)費直接進費用里
老師好,我去年有個利息支出沒有做掛在其他應(yīng)付借方,今年怎么做以前年度損益調(diào)整
答: 你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸 其他應(yīng)付款 借 利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,想調(diào)銀行賬,做賬時銀行我沒有期初,導(dǎo)致現(xiàn)在余額和實際不符,現(xiàn)在想調(diào)整賬,我是用以前年度損益調(diào)整科目,還是用其他應(yīng)付款老板的名?內(nèi)賬
答: 知道是那個業(yè)務(wù)嗎

