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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-01-11 11:23

你好;   但是你這個實際是借方余額 ; 算你是繳納了 ; 但是你沒有計提的; 你是不是多繳納了稅費的  

薄荷凝望 追問

2023-01-11 11:29

2021年是算多繳了9千,但后面匯算清繳時是2021年應繳14.2萬,減已繳的2.3萬(這里包含多繳的9千),所以應補11.9萬的,當時我就按這11.9萬做了上面提問的那個分錄。

meizi老師 解答

2023-01-11 11:32

你好;   如果這樣的話; 就說明你  計提的金額可能有問題的; 你   把應交稅費- 所得稅費用 明細賬 核對下 ;  把計提 的總額 和你實際繳納的總額 核對; 看差多少金額; 在考慮處理做平  

薄荷凝望 追問

2023-01-11 11:39

就是21年12月計提了一筆獎金,所以導致企業(yè)所得稅不用交這么多(前面季度已經交了的還多9000,如果2022年把這獎金發(fā)放了這9000匯算清繳時就會退回來),但2022年因沒錢發(fā)放,所以把這筆獎金沖紅了,才要補這么多稅,21年多交的9千再加11.9萬,就是這樣,我現(xiàn)在想是應該補交2021年稅額時的分錄做錯了,所以現(xiàn)在借方余額還是9000,老師,我說明白了嗎?

meizi老師 解答

2023-01-11 11:42

你好;     計提獎金  ;那你做的分錄去看看   是不是有問題; 金額增加利潤減少; 所得稅減少;  你應該退稅才對; 不應該是貸方 負數(shù)金額  

薄荷凝望 追問

2023-01-11 11:46

21年12月沖銷多計提所得稅做的是 借:所得稅費用 -1.9萬 貸:-1.9萬,是這個分錄錯了?

薄荷凝望 追問

2023-01-11 11:48

好像沒錯啊,只是我5月補交時的分錄錯吧

meizi老師 解答

2023-01-11 11:50

 你好;   那你核對下; 估計是哪個地方的   分錄不對哈    

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您好 這個銀行存款繳納的時候貸方減少啊
2019-12-15 13:13:57
計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 會影響勾稽關系,實務中不處理了,利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產負債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)(計提盈余公積,盈余公積彌補虧損,向股東分配股利,有以前年度損益調整這個就不會相等了)
2020-04-23 17:22:08
你帳套沒有這個科目么,那就用利潤分配未分配利潤
2019-04-09 14:40:35
借;應交稅費——未交增值稅 ——企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2017-09-13 08:17:52
你好 金額是多少 水利基金 你是沒有計提嗎
2019-11-19 13:32:24
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