老師,2021年“應交稅金-企業(yè)所得稅”貸方余額-9000,因為當時做了一筆計提獎金的分錄,企業(yè)所得稅就少交,到2022年時把這個計提獎金的分錄沖紅了,所以需要交2021年企業(yè)所得稅11.9萬,當時直接全額做了借:以前年度損益調整 貸 應交稅-所得稅 借:應交稅-所得稅,貸:銀行存款,現(xiàn)在應交稅費-所得稅還是貸方余額-9000,請問當時補交2021年企業(yè)所得稅的分錄和金額是做錯了嗎,現(xiàn)在應該怎么處理?
薄荷凝望
于2023-01-11 11:21 發(fā)布 ??404次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2023-01-11 11:23
你好; 但是你這個實際是借方余額 ; 算你是繳納了 ; 但是你沒有計提的; 你是不是多繳納了稅費的
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您好
這個銀行存款繳納的時候貸方減少啊
2019-12-15 13:13:57

計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
同時調整未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整。
補交稅款時
借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
會影響勾稽關系,實務中不處理了,利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產負債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)(計提盈余公積,盈余公積彌補虧損,向股東分配股利,有以前年度損益調整這個就不會相等了)
2020-04-23 17:22:08

你帳套沒有這個科目么,那就用利潤分配未分配利潤
2019-04-09 14:40:35

借;應交稅費——未交增值稅 ——企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2017-09-13 08:17:52

你好 金額是多少 水利基金 你是沒有計提嗎
2019-11-19 13:32:24
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