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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2023-01-11 10:41

你好同學,可以賬面把銷售額調(diào)增,增值稅調(diào)增一下,保證和報表一樣

心靈 追問

2023-01-11 10:54

怎么做分錄啊嗯

小默老師 解答

2023-01-11 10:58

需要
借,應(yīng)交稅費~增值稅銷項
貸,主營業(yè)務(wù)收入

心靈 追問

2023-01-11 11:07

金額不一樣,我之前把增值稅調(diào)過賬了,借:應(yīng)應(yīng)交稅費~增值稅銷項0.05 貸:營業(yè)外收0.05

心靈 追問

2023-01-11 11:08

銷售額是0.02 還沒有調(diào)賬

小默老師 解答

2023-01-11 11:08

同學,您需要看一下申報中應(yīng)稅銷售額無票收入是不是填寫有誤?需要和財務(wù)賬一樣

心靈 追問

2023-01-11 11:40

當時是因為銷售收按照發(fā)票上寫的四舍五入有相差,就把他改了0.02,最后收入加增值稅的合計金額是對的,就是相當于比賬上銷售額多0.02,增值稅少0.02

小默老師 解答

2023-01-11 14:12

借,應(yīng)交稅費~增值稅銷項0.02
貸,主營業(yè)務(wù)收入0.02

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相關(guān)問題討論
你好 尾差造成的 把差額記在營業(yè)外收支科目
2019-12-13 18:07:51
再補計提 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
2024-04-26 17:12:38
是小規(guī)模季度銷售額沒超過9萬不用交嗎?
2019-01-07 13:48:38
您好,按最終準確收入的金額申報納稅,不開發(fā)票按未開發(fā)發(fā)票做處理。
2021-03-16 19:12:38
不是的,銷項減進項貸方要先轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅的,然后在轉(zhuǎn)入未交增值稅
2020-12-02 10:37:11
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