
6月份認(rèn)證了進(jìn)項發(fā)票稅額是11658.76元,銷項稅額是2738.1元。但是這個2738.1元不銷售產(chǎn)品,是倉儲租金費,享受了優(yōu)惠政策,稅率是5個點,因此不能用進(jìn)項稅額11658.76元去抵扣。怎么做分錄?
答: 你好!借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2738.1
請問進(jìn)項稅額加計抵減優(yōu)惠政策,今年1月份起繼續(xù)執(zhí)行嗎?
答: 你好,學(xué)員,新年好 是的繼續(xù)執(zhí)行的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,我們行業(yè)是水利行業(yè),目前只有進(jìn)項稅額,想了解關(guān)于留抵退稅的優(yōu)惠政策
答: 你們一直沒有銷售收入嗎


紅葉 追問
2017-07-20 14:55
紅葉 追問
2017-07-20 14:57
宋生老師 解答
2017-07-20 15:00
紅葉 追問
2017-07-20 15:01
宋生老師 解答
2017-07-20 15:02