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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-19 19:51

那對方不需要給我們開票嗎?

薇若天際 追問

2017-07-19 20:31

對方必須開票是嗎?

薇若天際 追問

2017-07-19 21:06

好的,那就是說對方不開票,對方也無法核算

鄒老師 解答

2017-07-19 19:43

借;原材料等科目   貸;應收賬款

鄒老師 解答

2017-07-19 19:52

需要對方給你公司開具發(fā)票的

鄒老師 解答

2017-07-19 20:32

你好,是的,否則你外賬無法入賬核算的

鄒老師 解答

2017-07-19 21:09

對方倒是可以核算,只是你這邊不好核算

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按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
同學你好 你要先補做收入
2022-04-02 15:37:42
賬務處理:收到款項:借:銀行存款,貸:其他應付款,既然是過賬,肯定是要還的,還:借:其他應付款,貸:銀行存款。你要過賬單位給你寫一個過賬的說明材料,你們就不需要納稅了。
2017-08-15 13:30:22
你好,計入管理費用-會務費即可。
2021-07-11 10:17:44
借;管理費用400 銀行存款 3600 貸;其他應收款 4000
2016-12-19 13:31:11
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