
老師好:舉個(gè)例子,增值稅專票不含稅金額100,增值稅稅額13,發(fā)票含稅金額113,然后銷售產(chǎn)品的消費(fèi)稅是怎么算呢?(消費(fèi)稅5%)
答: 你好,銷售產(chǎn)品的消費(fèi)稅=100*5%
老師,請(qǐng)教下,增值稅專票開(kāi)票時(shí)金額欄是填含稅金額還是不含稅金額,兩種方式做賬有何不同嗎?
答: 你好,增值稅專票開(kāi)票時(shí)金額欄是填寫(xiě)不含稅金額 比如不含稅1萬(wàn),稅率13%,含稅就是按1.13萬(wàn)填寫(xiě) 不含稅1萬(wàn)與含稅1.13萬(wàn)這兩種方式,賬務(wù)處理是一樣的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我公司取得一張?jiān)鲋刀悓F?,品名:電腦,不含稅金額1681.42,含稅金額1900,應(yīng)計(jì)入什么科目
答: 您好,可以直接計(jì)入 管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣


陽(yáng)光 追問(wèn)
2023-01-10 15:19
鄒老師 解答
2023-01-10 15:19