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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-19 10:46

你好,這個是把金稅盤按固定資產(chǎn)處理了吧

杉杉夕 追問

2017-07-19 10:47

如果不按固定資產(chǎn)處理怎么做?

鄒老師 解答

2017-07-19 10:48

按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

杉杉夕 追問

2017-07-19 11:47

老師,我們公司做的時候直接寫,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額,貸:銀行存款或現(xiàn)金,這樣也可以的是,嗎?

鄒老師 解答

2017-07-19 11:48

你好,不可以的,這個是普通發(fā)票,沒有進項稅額 
要不做費用核算,要不就全額減免

杉杉夕 追問

2017-07-19 11:53

老師,我們公司航天信息的 軟件年費,開的是普通發(fā)票,他們說可以全額減免,不用抵扣,我那樣做分錄可以嗎

鄒老師 解答

2017-07-19 11:55

你好,全額減免的分錄就是 
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

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相關(guān)問題討論
你好,這個是把金稅盤按固定資產(chǎn)處理了吧
2017-07-19 10:46:17
您好!借管理費用-辦公費 貸現(xiàn)金等280元 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入-稅收減免
2018-10-23 09:58:11
發(fā)生時,借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 抵稅時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值—減免稅 貸:管理費用—辦公費
2018-10-18 15:52:32
不用沖啊,還可以繼續(xù)抵扣的。
2018-04-19 10:28:09
你好,可以的,你的理解正確。
2018-02-13 14:28:00
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