
供應商開的發(fā)票明細和合同不一致,他們反饋說是因為有的產(chǎn)品他們在進貨時就沒要對方開票,業(yè)務是3-4月份發(fā)生的,所以現(xiàn)在開不了這些產(chǎn)品。7.1號后不敢接受這種發(fā)票,該怎么處理才好呢?
答: 您好,應該讓對方按實際發(fā)貨來開發(fā)票就行了。
跟供應商做合同,明細,1.***貨物 金額, 2.木架費 ,金額 ,3.運費金額,合計金額,要求按合計金額開發(fā)票。他們說只能開貨物,木架和運費不能開,非要求合同里不能體現(xiàn)木架費和運費,要分攤到明細里去,但是運費每次發(fā)貨是一批的比較難分攤,他們這樣要求合理嗎?
答: 正常是要求按合同開具發(fā)票,要不然修改合同內(nèi)容
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
供應商開了一張發(fā)票,跟合同上不一致,產(chǎn)品單位名稱上有差異,以前都單位名稱是片跟合同一致,這次發(fā)票產(chǎn)品上單位名稱是顆,有什么影響
答: 真實交易是啥單位,就按按啥,不是出口企業(yè)這個一般不要緊


周薇 追問
2017-07-18 21:44
王雁鳴老師 解答
2017-07-18 21:23
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2017-07-18 21:35
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2017-07-18 21:51