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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-01-09 17:04

你好,產(chǎn)品未稅出售
借:應收賬款等科目 ,貸:主營業(yè)務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借:主營業(yè)務成本  , 貸:庫存商品

小綿羊 追問

2023-01-09 17:07

沒開取發(fā)票,怎么算銷項稅額

鄒老師 解答

2023-01-09 17:08

你好,雖然沒有開具發(fā)票,也需要確認銷項稅額啊 

小綿羊 追問

2023-01-09 17:21

老師,比如我銷售產(chǎn)品以未稅價銷售,款項是1500。
那我是不是要這樣子做分錄
借:應收賬款 1500
貸:主營業(yè)務收入 1305
     應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)195
是這樣子嗎,我感覺好像不對勁

鄒老師 解答

2023-01-09 17:21

你好,這里增值稅稅率是13%嗎 

小綿羊 追問

2023-01-09 18:19

是的是的,老師

鄒老師 解答

2023-01-09 18:19

你好
借:應收賬款 1500
貸:主營業(yè)務收入 1500/1.13
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)1500/1.13*13%

小綿羊 追問

2023-01-09 18:30

哪老師,那我這筆款項不是變成含稅價了 嗎。

鄒老師 解答

2023-01-09 18:31

你好,這個本來就需要按含稅價做分錄,然后做價稅分離處理的

小綿羊 追問

2023-01-10 08:30

那老師,那這樣子這一筆銷項稅到時怎么處理

鄒老師 解答

2023-01-10 08:30

你好,根據(jù)銷項稅額,進項稅額做相應 結轉(zhuǎn)分錄就是了 

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你好,產(chǎn)品未稅出售 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品
2023-01-09 17:04:51
這樣的話,是屬于抵扣10個點的,你好
2024-01-16 13:48:16
您好!借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品-A
2016-09-30 16:31:03
借:發(fā)出商品 貸:庫存商品
2017-01-02 15:03:35
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入~未開票收入 應交稅費增值稅銷項稅
2019-03-19 17:35:57
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