老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問(wèn)
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開(kāi)票,也要做無(wú)票收入,庫(kù)存商品要出去的 答
老師你好,我想問(wèn)一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問(wèn)
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問(wèn)
您好,一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購(gòu)入庫(kù)單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬(wàn)元的庫(kù)存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問(wèn)
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師,公司屬于先進(jìn)制造業(yè),享受增值稅加計(jì)抵減的稅 問(wèn)
同學(xué),你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

增值稅銷售收入與所得稅的銷售收入必須一樣的嗎? 就是申報(bào)增值稅表的時(shí)候有個(gè)一般貨物與應(yīng)稅服務(wù)這欄的本來(lái)累計(jì)與申報(bào)所得稅的那張銷售收入里的本年累計(jì)必須要一樣的嗎?如果賣固定資產(chǎn)了,需要交增值稅,這個(gè)稅是在增值稅表里填嗎
答: 你好!是一樣的。必須要一致。 是的。交增值稅就在增值稅表里面填。
小規(guī)模,申報(bào)稅,企業(yè)所得稅本年累計(jì)金額換算不含稅收入,是不是等于增值稅申報(bào)表的免稅銷售額?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有繳納增值稅的銷售額 比如開(kāi)具了專用發(fā)票
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅申報(bào)表本年累積銷售額和企業(yè)所得稅申報(bào)表本年?duì)I業(yè)收入數(shù)據(jù)不一致會(huì)有什么后果
答: 你好 原則上需要一致的金額


小金 追問(wèn)
2017-07-18 16:38
宋生老師 解答
2017-07-18 16:40
小金 追問(wèn)
2017-07-18 16:47
宋生老師 解答
2017-07-18 17:12