老師,您好,咨詢你個問題,就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計入研發(fā)費用 答
老師:合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價26000元,實際開票 問
先按開票金額正常記賬:借:應(yīng)收賬款 26780貸:主營業(yè)務(wù)收入 26000貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅)780 實際收到 26000 元時:借:銀行存款 26000借:營業(yè)外支出 780(公司承擔(dān)的稅費,無合規(guī)憑證不可稅前扣除)貸:應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學(xué),你好 需要計提的 答
請問老師,企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學(xué),你好 因為稅比較高,買發(fā)票可以和對方談價格 答
生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時申報 問
你好,可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定(如財稅〔2012〕39號、國家稅務(wù)總局公告2012年第24號),進料加工貿(mào)易方式下,企業(yè)進口料件實行保稅政策,成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅;而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退(免)稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答

小企業(yè)月銷售額低于3萬,是不是企業(yè)所得稅也不用交?
答: 你好!不是的。這個是針對增值稅的。不是增對所得稅
小微企業(yè)所得稅年應(yīng)稅銷售額為200萬,企業(yè)所得稅怎么算的
答: 企業(yè)所得稅呀 要考慮的是應(yīng)納稅額(會計利潤的調(diào)整) 用這個 為依據(jù)計算的哦
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小微企業(yè)3萬銷售額的話,那企業(yè)所得稅怎么計稅
答: 企業(yè)所得稅沒有免的,要把減免稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入


流戀 追問
2017-07-18 14:06
宋生老師 解答
2017-07-18 14:06
流戀 追問
2017-07-18 14:12
宋生老師 解答
2017-07-18 14:14