
老師您好,我們是一家技術(shù)服務(wù)公司,有一個(gè)項(xiàng)目發(fā)票已經(jīng)開具這個(gè)入收入賬(借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入),但是相應(yīng)的采購成本還不確定,這個(gè)成本等收到發(fā)票后入成本賬,還是需要先暫估入賬,暫估入賬的話分錄是怎樣的
答: 借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款。
上個(gè)月暫估成本時(shí)直接入主營業(yè)務(wù)成本,借.主營業(yè)務(wù)成本,貸.應(yīng)付賬款暫估入賬,這個(gè)月收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,沖銷之前暫估分錄,然后根據(jù)發(fā)票做上述分錄
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好,公司為小規(guī)模納稅人,近期公司接受委托組織一場小型文化服務(wù)活動(dòng),活動(dòng)中的物料均是公司員工墊付,現(xiàn)在還未收到發(fā)票(即成本票還未收到),但是公司接受委托的發(fā)票已開出(銷項(xiàng)票已開出),做分錄如下:確認(rèn)收入分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)成本(暫估入賬)分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本貸: 庫存商品活動(dòng)采購物品(暫估入賬)分錄:借:庫存商品貸: 應(yīng)付賬款已上分錄對么?員工把成本發(fā)票拿來后,在根據(jù)實(shí)際金額修改暫估入賬憑證,此時(shí),直接打款給員工可以么?或者是員工直接報(bào)銷入賬?
答: 你好 你的分錄正確!? 發(fā)票金額和暫估一致的 可以直接打款給員工


精靈 追問
2023-01-06 14:47
郭老師 解答
2023-01-06 14:50