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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-01-04 16:45

你好;    你是做的總部的數(shù)據(jù) ;還是做的事業(yè)部的; 事業(yè)部只是一個部門吧   

Q 追問

2023-01-04 16:49

對,但他們的工程費用從總部結算出去,要有發(fā)票來抵成本結算出去,我是做總部的賬,事業(yè)部也是公司的一部分,是一個整體

meizi老師 解答

2023-01-04 16:50

你好;        那總部還是計入費用去 ;只是要掛下事業(yè)部門的往來處理下即可   

Q 追問

2023-01-04 16:54

對呀,我就是這樣記的,先記費用,然后串在了事業(yè)部的往來,這樣才抵到了他的成本

meizi老師 解答

2023-01-04 16:58

 你好;     是的; 就這樣來做賬就可以了   

Q 追問

2023-01-04 17:01

老師,那如果事業(yè)部在我們總部代發(fā)工資,但沒打工資只有造工資,我們也不從賬上扣,抵成本如何抵

Q 追問

2023-01-04 17:02

還有一種是打過來,但不進公司賬上,其他賬收工資,我們賬戶發(fā)放出去,這樣又如何抵成本

meizi老師 解答

2023-01-04 17:45

你好;   要做工資表和考勤表哈; 不然沒法抵減的  

Q 追問

2023-01-04 18:01

工資表做了,也支付出去了,如何掛到某個事業(yè)部的往來呢?抵他們結算時的成本

meizi老師 解答

2023-01-04 18:03

你好 ;   借 其他應收款- 事業(yè)部 貸銀行存款 ;  借成本- 事業(yè)部  - 工資  貸其他應收款- 事業(yè)部 ;   

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你好;? ? 你是做的總部的數(shù)據(jù) ;還是做的事業(yè)部的; 事業(yè)部只是一個部門吧? ?
2023-01-04 16:45:48
分錄都是對的,同學。沒有問題了
2019-07-28 17:03:31
您好,是?借:銀行存款 貸:財政撥款收入 ,支付時做 借:業(yè)務活動費用 貸:銀行存款
2023-05-12 14:02:01
你好,定額發(fā)票是沒有進項稅額可供抵扣的,其他的是正確的
2018-11-15 15:56:21
當月發(fā)生當月支付按2操作就可以
2019-08-02 16:17:05
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