
這月有紅沖負(fù)數(shù)的發(fā)票是5%,跟正確發(fā)票是3%,因?yàn)槎惵什煌?,稅?wù)局不讓申報(bào)負(fù)數(shù)的,只讓申報(bào)正數(shù)大票,然后該怎么做賬,負(fù)數(shù)做負(fù)數(shù)發(fā)票出個(gè)報(bào)表?正數(shù)做正數(shù)出個(gè)報(bào)表?
答: 稅務(wù)不認(rèn)可企業(yè)5%的沖紅,只能按3%的稅率對藍(lán)字發(fā)票申報(bào)了
老師,我在19年初的時(shí)候拿到2張材料專票,后在19年12月發(fā)現(xiàn)之前那張專票公司信息開錯了,金額沒錯,當(dāng)時(shí)年初的時(shí)候那2張錯誤發(fā)票已勾選認(rèn)證,后來我就開了紅字信息表讓對方給我紅沖一張負(fù)數(shù)發(fā)票,后按照正確開票信息重新開了正確的正數(shù)發(fā)票,當(dāng)我在20年1月申報(bào)19年12月時(shí),并未做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)那張負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票我都入賬了,一正一負(fù)抵消了,后來2月份的時(shí)候我申報(bào)1月份,不小心把那2張重開的正數(shù)發(fā)票勾選了,我去稅務(wù)局,稅務(wù)局讓我2月份按正常勾選申報(bào)1月,但是12月份的那個(gè)報(bào)表要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在問題是轉(zhuǎn)出簡單,賬務(wù)怎么處理呢,年初材料已經(jīng)領(lǐng)用,所屬期12月正負(fù)數(shù)發(fā)票入賬已抵消,現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,賬務(wù)怎么處理呢
答: 一、借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我在19年初的時(shí)候拿到2張材料專票,后在19年12月發(fā)現(xiàn)之前那張專票公司信息開錯了,金額沒錯,當(dāng)時(shí)年初的時(shí)候那2張錯誤發(fā)票已勾選認(rèn)證,后來我就開了紅字信息表讓對方給我紅沖一張負(fù)數(shù)發(fā)票,后按照正確開票信息重新開了正確的正數(shù)發(fā)票,當(dāng)我在20年1月申報(bào)19年12月時(shí),并未做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)那張負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票我都入賬了,一正一負(fù)抵消了,后來2月份的時(shí)候我申報(bào)1月份,不小心把那2張重開的正數(shù)發(fā)票勾選了,我去稅務(wù)局,稅務(wù)局讓我2月份按正常勾選申報(bào)1月,但是12月份的那個(gè)報(bào)表要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在問題是轉(zhuǎn)出簡單,賬務(wù)怎么處理呢,年初材料已經(jīng)領(lǐng)用,所屬期12月正負(fù)數(shù)發(fā)票入賬已抵消,現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,賬務(wù)怎么處理呢
答: 您的問題老師解答(計(jì)算)中,請耐心等待

