老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
啊?為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

請(qǐng)問(wèn)出差住宿費(fèi)發(fā)票的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱寫(xiě)生活服務(wù)*住宿費(fèi)與住宿服務(wù)*住宿費(fèi)有什么區(qū)別
答: 沒(méi)有什么區(qū)別,只要稅收分類編碼選擇正確就行了,貨物名稱是您自行設(shè)置的。
公司老板請(qǐng)了兩個(gè)行業(yè)專家來(lái)我公司指導(dǎo)產(chǎn)品技術(shù),沒(méi)有簽合同收勞務(wù)費(fèi),因?yàn)槭鞘烊耍粓?bào)銷住宿費(fèi)、機(jī)票費(fèi)、吃飯的費(fèi)用,還有送給他們禮品,這些費(fèi)用入什么科目
答: 你好;? 計(jì)入銷售費(fèi)用去 ; 如果是為了銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)生的產(chǎn)品技術(shù)指導(dǎo)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
通行費(fèi)和住宿費(fèi)可以加計(jì)抵減嗎?公司是屬于人力資源勞務(wù)派遣公司
答: 通行費(fèi)和住宿費(fèi)可以加計(jì)抵減嗎?公司是屬于人力資源勞務(wù)派遣公司 可以的
住宿費(fèi)發(fā)票項(xiàng)目如果開(kāi)成住宿服務(wù)*住宿服務(wù),需要重開(kāi)嘛?應(yīng)該開(kāi)成住宿服務(wù)*住宿費(fèi)
你好,請(qǐng)問(wèn)住宿費(fèi)專票的服務(wù)名稱開(kāi)的“住宿服務(wù)*住宿服務(wù)*住宿費(fèi)”能行嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師!非單位正式員工,聘請(qǐng)或雇傭的勞務(wù)人員的出差車票,住宿費(fèi)等可以如何處理和報(bào)銷,非常感謝!可以入成本嗎?

