采購原材料2225元,銀行已付款,貨物已入庫,其中925元無正規(guī)發(fā)票,以后也沒有了,其中有1300元的票在5月收到,這樣做分錄對不對呀?如圖
張鏵尹
于2017-07-14 16:10 發(fā)布 ??902次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-07-14 16:11
會計分當(dāng)
相關(guān)問題討論

你好,沒看到你所提供的圖片啊
2017-07-14 16:10:58

借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估
2017-07-22 12:31:22

可以暫估入庫借原材料貸應(yīng)付賬款暫估款,付款做借應(yīng)付賬款貸銀行
2019-02-24 10:23:41

先做暫估入庫 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款
2019-02-22 22:26:03

你好,
未收到發(fā)票商品暫估先入庫會計分錄
首先,購進(jìn)了貨物,沒有發(fā)票的情況,要先暫估入庫.
借 原材料
貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
銷售的時候,確認(rèn)銷售的收入,銷售環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理是:
借 銀行存款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:
借 主營業(yè)務(wù)成本
貸 原材料
后就是,當(dāng)收到發(fā)票的時候,一定要反沖之前的暫估,隨后確認(rèn)購貨應(yīng)承擔(dān)的稅金,賬務(wù)處理是:
借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
貸 原材料
最后,支付賣家的貨款,賬務(wù)處理是:
借 原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸 銀行存款
2020-08-02 19:39:06
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