
已認(rèn)證發(fā)票,但不想把費(fèi)用發(fā)票都做進(jìn)賬里,可以用哪個(gè)分錄做賬呢?想下個(gè)月再做費(fèi)用發(fā)票,謝謝
答: 您好,請(qǐng)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定做賬,權(quán)責(zé)發(fā)生制,入賬期間要對(duì)。
收到費(fèi)用發(fā)票時(shí)因?yàn)楫?dāng)月沒(méi)有認(rèn)證,所以稅額也計(jì)在費(fèi)用里了,現(xiàn)在發(fā)票認(rèn)證了,怎么調(diào)整呢?具體分錄怎么做
答: 你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸XX費(fèi)用。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上年的費(fèi)用發(fā)票認(rèn)證抵扣了 今年發(fā)票給對(duì)方退回了 如何做分錄
答: 你好 做原來(lái)分錄的負(fù)數(shù)分錄 涉及損益類(lèi)科目用以前年度損益調(diào)整來(lái)代替

