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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-14 14:43

那貸方是什么呢

久平(酒瓶) 追問

2017-07-14 15:10

這樣應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就平了  轉(zhuǎn)到了 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里了  是這意思嗎 謝謝宋老師

久平(酒瓶) 追問

2017-07-14 15:20

哦~那應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額 假如是10000   就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000  貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10000  是這意思嗎

宋生老師 解答

2017-07-14 14:42

你好!因?yàn)樗敲總€(gè)月應(yīng)該繳納的時(shí)候做的。你有要繳納的它就在借方。

宋生老師 解答

2017-07-14 14:45

月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

宋生老師 解答

2017-07-14 15:15

你好!實(shí)際上對(duì)于一般納稅人來說,有幾個(gè)3級(jí)科目是不會(huì)平的。

宋生老師 解答

2017-07-14 15:22

你好!是的。就是這樣的分錄。

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<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) &nbsp;貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
一、“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目有余額的當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增增值稅”科目。 二、是“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的余額是不停的變化
2020-03-02 16:07:37
不會(huì),年度結(jié)轉(zhuǎn)后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
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