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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2015-01-30 16:22

當(dāng)月留底的稅額也不是很多,就是只有幾百塊錢。我不在免抵退稅應(yīng)退稅額那一欄填上月的留抵?jǐn)?shù),直接就是在下個(gè)月繳納增值稅的時(shí)候把上月的期末留底直接轉(zhuǎn)入到當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅中抵減銷項(xiàng)稅額可以嗎?

羅老師 解答

2015-01-30 14:24

退稅的前期是就是當(dāng)期有留抵,當(dāng)月產(chǎn)生應(yīng)退稅,下月在增值稅申報(bào)表中“免、抵、退應(yīng)退稅額”填列上月應(yīng)退稅額。

羅老師 解答

2015-02-02 14:13

不可以。

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退稅的前期是就是當(dāng)期有留抵,當(dāng)月產(chǎn)生應(yīng)退稅,下月在增值稅申報(bào)表中“免、抵、退應(yīng)退稅額”填列上月應(yīng)退稅額。
2015-01-30 14:24:31
您好 出口免抵退稅是指對(duì)生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)出口或委托外貿(mào)企業(yè)代理出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅。 免抵額是抵免當(dāng)期應(yīng)納稅額的金額,留抵額是當(dāng)期未抵扣完的金額。 期末留抵稅額小于免抵退稅額的 應(yīng)退稅額=期末留抵稅額
2017-01-18 23:04:52
您好,借其他應(yīng)收款-出口退稅款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-07-11 18:03:58
你好,不得抵扣就是當(dāng)月的退稅差,期末留底看增值稅申報(bào)表的
2021-07-09 10:10:12
1.借 其他應(yīng)收款-出口退稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 2.收到退稅款 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-出口退稅
2019-03-26 15:29:15
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