
用友軟件想把上年固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的總數(shù)分成基建,設(shè)備怎么做賬
答: 在固定資科目下設(shè)設(shè)備二級科目
用友軟件新建會計(jì)年度后無法結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù),怎么做?
答: 1、要結(jié)轉(zhuǎn)年度帳的帳套是不是第一年,例如帳套是2018年建立,你建立2019年年度賬后,需要登陸到2019年才能結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù),如果你登陸到2018年,結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)就是灰色的。 2、用系統(tǒng)管理員admin登陸系統(tǒng)管理,看看系統(tǒng)管理的窗口標(biāo)題有沒有提示“試用版”或“演示/教學(xué)版”可以參考:
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
用友軟件為什么要先固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,按正規(guī)的話都是輔助模塊先結(jié)轉(zhuǎn)在做總賬結(jié)轉(zhuǎn)
我怎么用用友軟件使固定資產(chǎn)賬目清晰,我有做固定資產(chǎn)EXCEL明細(xì)表,固定資產(chǎn)種類繁多,該怎么設(shè)置
U8軟件里,7月份誤將一個(gè)設(shè)備納入固定資產(chǎn)了,已記賬,結(jié)賬。11月份調(diào)賬,固定資產(chǎn)卡片怎么把該設(shè)備刪除呢?
用友T3軟件總賬中固定資產(chǎn)的期初余額怎么和固定資產(chǎn)模塊對接?還是總賬中的固定資產(chǎn)期初余額只需要手動輸入一個(gè)總數(shù)
請問U8用友軟件在固定資產(chǎn)中生成的憑證怎么刪除啊,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)弄錯(cuò)了,想要把生成的憑證刪除掉

