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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2022-12-27 17:20

你好同學,稍等回復您

小默老師 解答

2022-12-27 17:33

1進項=13000
2進項=26000
3銷項=117000
4銷項=200000*1.1*0.13
5進項稅額轉(zhuǎn)出=1300
應交增值稅=銷項-進項+進項稅額轉(zhuǎn)出

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你好同學,稍等回復您
2022-12-27 17:20:09
你好 (1)編制甲公司銷售商品時的會計分錄(假定現(xiàn)金折扣按售價計算;“應交稅金”科目要求寫出明細科目及專欄)。 借:應收賬款?1000*1800*1.13??,貸:主營業(yè)務收入1000*1800 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)1000*1800*13% (2)根據(jù)以下假定,分別編制甲公司收到款項時的會計分錄。 ①乙公司在8月8日按合同規(guī)定付款,甲公司收到款項并存入銀行。 借:銀行存款(差額),財務費用 1000*1800*1.13*2%,貸:應收賬款?1000*1800*1.13 ②乙公司在8月19日按合同規(guī)定付款,甲公司收到款項并存入銀行。 借:銀行存款(差額),財務費用?1000*1800*1.13*1%,貸:應收賬款?1000*1800*1.13 ③乙公司在8月29日按合同規(guī)定付款,甲公司收到款項并存入銀行。 借:銀行存款1000*1800*1.13,貸:應收賬款?1000*1800*1.13
2022-12-05 07:59:32
你好 (1)編制甲公司銷售商品時的會計分錄(假定現(xiàn)金折扣按售價計算;“應交稅金”科目要求寫出明細科目及專欄)。 借:應收賬款?1000*1800*1.13??,貸:主營業(yè)務收入1000*1800 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)1000*1800*13% (2)根據(jù)以下假定,分別編制甲公司收到款項時的會計分錄。 ①乙公司在8月8日按合同規(guī)定付款,甲公司收到款項并存入銀行。 借:銀行存款(差額),財務費用 1000*1800*1.13*2%,貸:應收賬款?1000*1800*1.13 ②乙公司在8月19日按合同規(guī)定付款,甲公司收到款項并存入銀行。 借:銀行存款(差額),財務費用?1000*1800*1.13*1%,貸:應收賬款?1000*1800*1.13 ③乙公司在8月29日按合同規(guī)定付款,甲公司收到款項并存入銀行。 借:銀行存款1000*1800*1.13,貸:應收賬款?1000*1800*1.13
2022-12-05 08:02:29
您好 借 應收賬款2034000 貸 主營業(yè)務收入1000*1800=1800000 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1800000*13%=234000
2023-01-04 12:22:48
復印了對方的增值稅專用發(fā)票,并加蓋發(fā)票專用章,這個是可以,蓋章不能蓋公章
2020-03-11 10:37:11
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