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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-12-23 14:53

你好,那你去年分錄怎么做的?

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-12-23 15:04

去年錢不是從公賬出啊,沒入賬,老板也沒報銷。今天發(fā)票才開過來

郭老師 解答

2022-12-23 15:05

借以前年度損益調整貸其他應付款,
這個是九月到12月底的
今年一到12月份的借管理費用貸其他應付款
借利潤分配,未分配利潤貸以前年度損益調整。

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-12-23 15:13

還有個明年的所屬期呢?明年1-8月的房租 

郭老師 解答

2022-12-23 15:14

老板支付了嗎?借預付賬款,貸其他應付款。

郭老師 解答

2022-12-23 15:14

一月份開始分攤借管理費用等貸預付賬款。

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-12-23 15:21

去年的為啥還要入以前年度損益調整]直接入管理費用不行嘛?

郭老師 解答

2022-12-23 15:23

因為它屬于去年的費用,跨年了。

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相關問題討論
你好,那你去年分錄怎么做的?
2022-12-23 14:53:26
你好 借:管理費用—房租 應交稅金—增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
2019-08-06 09:45:15
你好 借預付賬款貸銀行存款。 按月分攤 借管理費用-租賃費貸預付賬款 收到發(fā)票與你們暫估的費用 無差異的 直接附發(fā)票在憑證后面去即可
2020-07-22 16:14:26
你好 借以前年度損益 調整 貸其他應付款?
2021-08-06 09:36:39
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
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