
收客戶款,科目應該是應收,結(jié)果作成了預收借:銀行存款 24195貸:預收賬款 24195應該怎么調(diào)成應收賬款?
答: 借;預收賬款 貸;應收賬款 24195 做這個調(diào)整分錄
應收賬款下面沒有設(shè)置這個公司的往來科目,收到款項可以做。 借銀行存款,貸預收賬款嗎
答: 你好 預收款項可以這樣做 借銀行存款,貸預收賬款 不過預收賬款要是發(fā)生多 也應該設(shè)置二級科目 預收要是很少 可以摘要里注明客戶名稱
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們公司用的是預售收賬款科目。之前的會計是按每個月銀行流水收到的金額,借:銀行存款貸預收賬款。然后月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)收入沖預收賬款。但是本來當月的收入當月轉(zhuǎn)的錢沒有轉(zhuǎn),跨月了,這個怎么做啊
答: 您好,您是當月收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)?是哪個分錄沒有做?可以反結(jié)帳,做再當月就可以了,或者下月調(diào)賬

