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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2022-12-20 20:47

計分錄:
借:___庫存商品___(500)
借:__銷售費用____(100)
貸:___銀行存款___(600)

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相關(guān)問題討論
你好, 借:應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減    貸:其他收益
2022-01-14 15:46:47
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021-06-01 16:12:02
計分錄: 借:___庫存商品___(500) 借:__銷售費用____(100) 貸:___銀行存款___(600)
2022-12-20 20:47:57
你好,需要計算做好了發(fā)給你
2020-07-14 04:50:16
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