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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2015-01-30 17:53

明細(xì)表中的本年利潤余額是貸方余額52215.18,利潤表中計(jì)算出的凈利潤是52215.10,這是為什么,不是看試算平衡表來做資產(chǎn)負(fù)債表嗎,這個(gè)差額是怎么來的???

暖暖 追問

2015-01-30 17:58

還有企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則將營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加計(jì)入營業(yè)稅金及附加,印花稅計(jì)入管理費(fèi)用,水利基金計(jì)入管理費(fèi)用或營業(yè)外支出。那為什么它的答案不是借記營業(yè)稅金及附加 336 管理費(fèi)用-印花稅 3 管理費(fèi)用-水利基 6,貸記~~,它直接借記營業(yè)稅金及附加345,貸記~~

暖暖 追問

2015-01-30 17:59

附圖

暖暖 追問

2015-01-30 19:19

核對(duì)了系統(tǒng)答案了的,那個(gè)0.08的差額到底哪來的

暖暖 追問

2015-01-30 19:20

看前兩個(gè)圖,第三個(gè)圖發(fā)錯(cuò)了。

暖暖 追問

2015-02-05 20:24

我去,為什么最后我的管理費(fèi)用沒有平,差了0.8,系統(tǒng)怎么給的答案啊,坑啊。

暖暖 追問

2015-02-05 20:31

管理費(fèi)用一筆筆最后得出的是116,651.20 ,但是結(jié)轉(zhuǎn)給出的答案里面,系統(tǒng)答案是116,651.12,所以我最后數(shù)值一直對(duì)不上去。系統(tǒng)在坑我嗎,給的題目里面管理費(fèi)用是116,651.20 ,結(jié)果答案里面給的是116,651.12,我發(fā)的兩幅圖,一個(gè)是題目,一個(gè)是系統(tǒng)答案,坑啊,最后系統(tǒng)明細(xì)表管理費(fèi)用都有0.8的差值,不是平的。

暖暖 追問

2015-02-05 20:34

商業(yè)正常營業(yè)期

暖暖 追問

2015-02-06 16:04

一個(gè)是明細(xì)表,一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的憑證

暖暖 追問

2015-02-06 23:02

這個(gè)不就是的了嗎,我還有哪個(gè)明細(xì)賬可以查???

文老師 解答

2015-01-29 22:40

你的利潤表對(duì)嗎,應(yīng)該是利潤表里有差額

文老師 解答

2015-01-30 19:05

你明細(xì)都核對(duì)了嗎,應(yīng)該不會(huì)有差額啊,平衡表的差額可能會(huì)是利息記在貸方,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則印花稅不是進(jìn)管理費(fèi)用,而是進(jìn)主營業(yè)務(wù)稅金及附加

文老師 解答

2015-01-30 20:24

你把結(jié)轉(zhuǎn)利潤的憑證的每一筆金額和他核對(duì)一下呢,然后再對(duì)利潤表

文老師 解答

2015-02-05 20:27

這還是要管理費(fèi)用里的每一筆金額核對(duì)的,

文老師 解答

2015-02-05 20:33

你是那個(gè)實(shí)操的賬啊

文老師 解答

2015-02-05 21:00

我看的賬都是空白的,因?yàn)闆]有綠如憑證,你把你的管理費(fèi)用的明細(xì)賬和他答案的明細(xì)賬截圖給我看一下

文老師 解答

2015-02-06 16:08

這是你的明細(xì)賬,答案的明細(xì)賬呢

文老師 解答

2015-02-08 19:26

是你的結(jié)轉(zhuǎn)憑證有誤,應(yīng)該是116651.20元。

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相關(guān)問題討論
公式中 還需要包括權(quán)益變動(dòng)數(shù),比如進(jìn)行利潤分配,轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)都會(huì)影響未分配利潤期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
你好! 1... 年初未分配利潤-200 12月本年利潤 凈利潤100 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末是300? -200+100=-100
2019-01-14 14:11:48
你好,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)=-49346.75-47226.4
2019-06-13 15:52:12
這是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系決定的 1、資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計(jì)數(shù); 2、利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤”期末數(shù);
2018-11-12 07:52:42
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