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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-12-20 11:18

你好 具體是什么情況尼 

微笑 旳弧度 追問

2022-12-20 11:26

老師 請問這勞務(wù)派遣開的票和做的賬對嗎?那到時如何計算應(yīng)繳納增值稅?成本會計分錄怎么寫?

玲老師 解答

2022-12-20 11:44

您好,分錄如下。 1、收到勞務(wù)費,開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、計提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔的社保、住房公積金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保 (企業(yè)交納部分) 其他應(yīng)付款—住房公積金(企業(yè)交納部分) 3、支付派遣人員的工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款—社保 等 (個人承擔的社保和公積金) 應(yīng)交稅費—個人所得稅  4、繳納社保和公積金 借:其他應(yīng)付款—社保 其他應(yīng)付款—住房公積金 貸:銀行存款 5、計提營業(yè)稅和附加稅費 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費—營業(yè)稅 應(yīng)交稅費—城建稅 應(yīng)交稅費—教育費附加 營業(yè)稅計稅基數(shù)為從用工單位收取的全部款項減除轉(zhuǎn)付給勞動力的工資和社保后的余額。 主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本的差額是勞務(wù)公司收取的管理費。 6、支付勞務(wù)公司人員的工資和費用等 借:管理費用—工資/ 辦公費 等 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 或 庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 7、期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 營業(yè)稅金及附加 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤

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現(xiàn)在應(yīng)交增值稅下又設(shè)置了,進項稅額、已交稅金、銷項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅、進項稅額轉(zhuǎn)出、待抵扣進項稅
2019-01-28 09:39:44
你好 具體是什么情況尼?
2022-12-20 11:18:18
不需要結(jié)轉(zhuǎn),交稅后,應(yīng)交稅費科目自動結(jié)平
2019-01-17 12:00:49
你好,是的,是這樣做賬務(wù)處理的
2018-02-02 14:40:35
不影響所得稅,是什么的簡易征收的?
2018-08-07 15:37:21
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