
上月因?yàn)闆](méi)辦法申報(bào),所以在申報(bào)附表三的時(shí)候,填了扣除的項(xiàng)目填寫(xiě)負(fù)數(shù),然后留底沒(méi)有了,這個(gè)月我能填寫(xiě)正數(shù)沖回來(lái)嗎?上月本期填的是負(fù)數(shù)不填的話,不能全申報(bào)老師,我運(yùn)輸服務(wù)的這個(gè)月紅字沖回的專票多于籃字開(kāi)票的專票,那銷項(xiàng)稅能留底嗎?報(bào)稅的時(shí)候好像不能留底
答: 可以的啊
老師,國(guó)內(nèi)對(duì)國(guó)外客戶有服務(wù)費(fèi),需要開(kāi)增票嗎?還是可以不用開(kāi),到申報(bào)無(wú)票銷售銷項(xiàng)稅就可以?
答: 您好,是可以不開(kāi),按無(wú)票收入申報(bào)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,昨天發(fā)現(xiàn)19年12月申報(bào)的增值稅稅表的附表一銷項(xiàng)稅9%的貨物填串行了,填服務(wù)9%的一行里了,怎么辦?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
答: 風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有就是填寫(xiě)錯(cuò)了 你可以問(wèn)下稅務(wù)局那邊可以修改不

