
要是月底結(jié)賬了,庫存現(xiàn)金為負的怎么做一比分錄,是因為發(fā)放員工工資
答: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——XX老板 屬于老板墊付工資
最近查賬2016年發(fā)現(xiàn)有筆發(fā)放工資分錄記錯了,應(yīng)該貸方為庫存現(xiàn)金,被我寫成了應(yīng)付工資里邊。這樣的話怎么處理合適呢?2016年沒有出審計報告。2017年有在做審計報告。
答: 這個與2017年的審計報告無關(guān)的事項
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
中途接過來的賬,現(xiàn)在突然告訴我給我的庫存現(xiàn)金期初數(shù)不對,已經(jīng)無法查明原因了,我現(xiàn)在怎么做直接改期初數(shù)還是現(xiàn)在補做一筆庫存現(xiàn)金盤虧分錄,具體分錄要怎么做呢
答: 你好,學員 現(xiàn)在補做一筆庫存現(xiàn)金盤虧分錄 借營業(yè)外支出 貸庫存現(xiàn)金

