老師請(qǐng)教一下,怎么查電子稅局匯算清繳的會(huì)計(jì)科目? 問
會(huì)計(jì)科目不在電子稅務(wù)局查,在你的記賬軟件里面,你看一下是哪一個(gè)月繳納的??淬y行日記賬記在了哪個(gè)記賬憑證里面 去打開看一下這個(gè)憑證就行。 答
老師您好!我們是建筑公司,本月本來計(jì)劃要開票,結(jié)果 問
短期開票額度(一個(gè)月)下個(gè)月會(huì)作廢,到期后恢復(fù)原基礎(chǔ)額度; 僅調(diào)額未開票一般無稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),但業(yè)務(wù)若已發(fā)生納稅義務(wù),需在 “未開具發(fā)票” 欄申報(bào)繳稅,否則有補(bǔ)稅、罰款風(fēng)險(xiǎn); 外經(jīng)證未報(bào)驗(yàn),若超簽發(fā)后 30 天會(huì)自動(dòng)作廢,需重開;若在 30 天內(nèi),直接去經(jīng)營(yíng)地報(bào)驗(yàn)即可,不用重開。 答
老師,你好,請(qǐng)問下這道題選什么呢? 問
計(jì)算利息就是這樣計(jì)算的 =100*6%/12*5=2.5 答案就是102.5 答
私戶收的錢, 是不是要從私戶轉(zhuǎn)到公戶,再付給供應(yīng)商 問
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答
找知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)公司購買商標(biāo)使用權(quán),發(fā)生的服務(wù)費(fèi) 問
那個(gè)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用-商標(biāo)費(fèi) 答

4-6月營(yíng)業(yè)額沒達(dá)9萬,增值稅沒計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,下個(gè)月補(bǔ)計(jì)可以嗎
答: 你好!可以的。補(bǔ)充記錄就行了。
4-6月的營(yíng)業(yè)額沒到9萬,增值稅要計(jì)算入營(yíng)業(yè)外收入嗎,在下個(gè)月計(jì)入還是月計(jì)入
答: 你好,確定 了免征就可以計(jì)入,通常是季度末月
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好。在聽余老師講4月業(yè)務(wù)課時(shí),第8筆業(yè)務(wù)的拓展內(nèi)容,時(shí)講到小規(guī)模納稅人月收小于10萬元,免增值稅,但要將所免增值稅金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問是按1%計(jì)算增值稅的金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?還是按3%計(jì)算增值稅的金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?此外,小規(guī)模納稅人月收大于10萬元,減按1%計(jì)算增值稅,請(qǐng)問是將2%減免增值稅部分也要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?實(shí)務(wù)工作中還有什么類似的情況要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?是說營(yíng)業(yè)賬簿的印花稅也要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?謝謝老師
答: 你賬上按照1%的,就按照1%來結(jié)轉(zhuǎn),按照3%的來做的話,就按照3%。你看一下你的發(fā)票,當(dāng)時(shí)開的一般現(xiàn)在都是開1%的發(fā)票。如果你開的是3%,交了1%,2%結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。如果你開的是1%,直接按照1%繳納,2%的不要考慮了 營(yíng)業(yè)賬本的印花稅不交了的,不用做,跟附加稅一樣,你的增值稅不交附加稅也不用做。
請(qǐng)問一下老師,小微企業(yè)增值稅免稅收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目嗎,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目后,要計(jì)入收入總額中,交所得稅嗎
個(gè)體工商戶免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入對(duì)吧?那申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)收入總額包含這營(yíng)業(yè)外收入嗎?
,老師增值稅未達(dá)起征點(diǎn),減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,附加稅還用計(jì)提轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師增值稅加計(jì)抵減額是按本期發(fā)生額計(jì)營(yíng)業(yè)外收入還是按本期抵減額計(jì)營(yíng)業(yè)外收入

