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送心意

泡泡醬老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-12-13 00:52

您好,同學(xué)請稍后,老師正在解答

泡泡醬老師 解答

2022-12-13 15:59

(1)借:零余額賬戶用款額度 200000 貸:財政撥款收入200000 
(2)借單位管理費用 5000貸零余額賬戶用款額度5000
(3)借:在建工程 34 貸:銀行存款  34
(4)借:在建工程 0.8  貸:零余額賬戶用款額度0.8
(5)借:固定資產(chǎn)  34.8  貸:在建工程  34.8
(6)借:預(yù)付賬款 3  貸:零余額賬戶用款額度3
(7)借:原材料  4.5  貸:預(yù)付賬款  3 零余額賬戶用款額度1.5
(8)借:財政應(yīng)返還額度   40(300000-283200)    貸:財政撥款收入   40
借:財政應(yīng)返還額度   10   貸:財政撥款收入   10    

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您好,同學(xué)請稍后,老師正在解答
2022-12-13 00:52:19
同學(xué)您好,借:在建工程貸:原材料,銀行存款,完工驗收借:固定資產(chǎn),貸:在建工程
2023-11-12 19:52:08
根據(jù)您提供的信息,以下是為該事業(yè)單位會計編制的會計分錄: 1.當(dāng)固定資產(chǎn)(中巴車輛)被調(diào)出時:借:固定資產(chǎn)清理 100000借:累計折舊 20000貸:固定資產(chǎn) 120000 2.如果單位以銀行存款支付調(diào)出費用800元,則:借:固定資產(chǎn)清理 800貸:銀行存款 800 3.最后,將固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目:借:資產(chǎn)處置損益 100800貸:固定資產(chǎn)清理 100800 因此,該事業(yè)單位會計編制的會計分錄為:借:固定資產(chǎn)清理 100800;貸:銀行存款 800;貸:固定資產(chǎn) 120000。
2023-10-17 11:35:00
麻煩解答一下
2015-07-16 08:49:34
同學(xué),你好 借:事業(yè)支出-其他資金支出-基本支出 5000 貸:銀行存款 5000
2022-12-02 18:41:43
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