
在運(yùn)用擎天軟件出口退稅時(shí),當(dāng)月開具發(fā)票的報(bào)關(guān)單是不能當(dāng)月收到退稅款的,只能進(jìn)行免抵的申報(bào)吧 ,錄入當(dāng)月生成的單證不齊,不可以直接為收集前期數(shù)據(jù)的吧,收集前期數(shù)據(jù)就是當(dāng)月要退稅的報(bào)關(guān)單。是不是這樣的?
答: 等到單據(jù)收據(jù)進(jìn)行電子口岸的預(yù)申報(bào)
報(bào)關(guān)單收齊單證后,才可辦理出口退稅嗎?如果報(bào)關(guān)單未開具出口發(fā)票,可以辦理退稅嗎?
答: 你好! 是的呢!你理解的是對(duì)的哈……報(bào)關(guān)單問(wèn)開出口發(fā)票不可以辦理的!
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2月份只開具1份出口發(fā)票,但是該發(fā)票屬于1月份的報(bào)關(guān)單,已經(jīng)申報(bào)出口退稅。2月份沒(méi)有出口報(bào)關(guān)單,出口退稅需要申報(bào)嗎?如何申報(bào)呢?
答: 這個(gè)不影響。你上個(gè)月申報(bào)出口退稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)系統(tǒng)中有沒(méi)有申報(bào)這筆出口收入?







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


