老師,本單位有基層工會(huì),請(qǐng)問(wèn)基層工會(huì)的預(yù)算要是跟 問(wèn)
年底需做預(yù)算調(diào)整,要按工會(huì)規(guī)定流程填報(bào)預(yù)算調(diào)整表,說(shuō)明差異原因(如活動(dòng)取消、費(fèi)用增減等)并審批,不能直接修改原預(yù)算。 決算與預(yù)算差異太大有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),審計(jì)會(huì)重點(diǎn)核查差異原因,若理由不充分(如無(wú)合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責(zé)。 答
請(qǐng)問(wèn),申報(bào)24年殘疾人保證金時(shí),55人,但殘疾人1人入職 問(wèn)
那個(gè)要咨詢當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請(qǐng)問(wèn)一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問(wèn)
開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng),這個(gè)商品不用不是沒(méi)有退回來(lái)。 答
老師 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是 問(wèn)
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,一共欠子公司30萬(wàn),有25萬(wàn)是這個(gè)月要還的,有5萬(wàn) 問(wèn)
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答

應(yīng)收賬款- -283800 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -2809.9 應(yīng)收賬款- 283800 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8429.7應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5619.8 營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒(méi)問(wèn)題的
老師,收入 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交增值稅, 那外匯收入 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、還有貸應(yīng)交增值稅嗎?
答: 沒(méi)有 出口免稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
才來(lái)這個(gè)公司,翻了之前的賬,發(fā)現(xiàn)本月開(kāi)出了發(fā)票,才確認(rèn)收入,這樣記賬:借:應(yīng)收賬款—A公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)并不是按真正意義上的權(quán)責(zé)發(fā)生制,收到對(duì)方的錢了,這樣記賬:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款—A公司現(xiàn)在要匯算清繳了,2017年5月31號(hào)之前上報(bào),需要修正2016年的賬嗎?還有,就是2016年,從3月份開(kāi)始,銀行存款賬上金額不等于實(shí)際銀行存款,漏記了好幾筆,2016年已經(jīng)結(jié)賬了,應(yīng)該怎么做呢?能不能從開(kāi)一個(gè)賬套,重寫(xiě)把2016年的賬記
答: 你們是什么原因去年的收入今年才開(kāi)發(fā)票呢?不是所有收到貨款就得確認(rèn)收入,要根據(jù)實(shí)際情況去確認(rèn)收入。如果 確認(rèn)是2016年的收入,則需要修正2016的報(bào)表。不過(guò)修正的話可能會(huì)引起一系統(tǒng)的連鎖修改,首先你得重新申報(bào)2016年的增值稅報(bào)表,先做不開(kāi)票收入繳納增值稅稅款,前期差錯(cuò)需要追溯調(diào)整。

