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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-12-12 10:04

你好; 具體是什么問題的;這樣好判斷的; 好描述好問題;才有老師針對性回復你   

Ai Ray 追問

2022-12-12 10:08

學堂題庫里的

meizi老師 解答

2022-12-12 10:09

你好;認繳的資本不做實收資本的 要實繳后   銀行收到了錢才做 實收資本科目 ;去繳納印花稅的 

Ai Ray 追問

2022-12-12 10:13

所以我說這個A選項不對

Ai Ray 追問

2022-12-12 10:14

A,C都不對,學堂題庫里這個給得答案不對

meizi老師 解答

2022-12-12 10:17

在答案下面可以糾錯的    

Ai Ray 追問

2022-12-12 10:19

我是提出問題為了向您確認明確答案,不是模棱交了,糾結(jié)于此的

meizi老師 解答

2022-12-12 10:26

你好 ;      我是結(jié)合實際在回復你; A答案是有  歧義的 ;這個描述是不對的;    所以讓你糾錯就行了   

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相關(guān)問題討論
你好; 具體是什么問題的;這樣好判斷的; 好描述好問題;才有老師針對性回復你? ?
2022-12-12 10:04:43
匯票 上會有兩個金額,匯票 金額和實際結(jié)算金額,支付時以實際結(jié)算金額為準,但匯票 金額還是票面金額,表述不恰當
2019-06-02 16:27:42
你好,所得稅減少,利潤增加,凈現(xiàn)值增加。
2019-03-26 13:16:33
【正確答案:A,C】 確定識別出的非財務報告內(nèi)部控制缺陷為重大缺陷的,注冊會計師應當以書面形式與企業(yè)董事會和經(jīng)理層溝通(A); 提醒企業(yè)加以改進;同時在內(nèi)部控制審計報告中增加非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷描述段(C);對重大缺陷的性質(zhì)及其對實現(xiàn)相關(guān)控制目標的影響程度進行披露,提示內(nèi)部控制審計報告使用者注意相關(guān)風險,但無須對其發(fā)表審計意見(B、D錯)。
2021-06-13 15:52:12
您好:我認為是步驟不對。解析上說先評估風險,再應對措施。A選項上直接說目的就是應對重大錯報風險。這個舞弊評估后不一定存在重大錯報的風險。
2019-03-18 08:15:03
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