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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-12-07 16:48

 你好;     你收到60 就紅沖60哈;          剩下40還是在暫估里面去哈   

聶向普 追問

2022-12-07 16:49

老師,您幫我寫下沖的分錄吧,帶金額

meizi老師 解答

2022-12-07 16:56

你好; 比如  借庫存商品 -6 0 貸應付賬款-暫估-60 ;按發(fā)票做 :借 庫存商品 ;60貸 應付賬款-某供應商  60     

聶向普 追問

2022-12-07 16:58

老師,就是收到多少發(fā)票就沖多少暫估,對嗎

meizi老師 解答

2022-12-07 17:02

你好; 是的; 就這樣的 ; 參考下我的分錄   

聶向普 追問

2022-12-07 17:05

老師,我剛查了一下9、10月份我收到了發(fā)票,但是我忘記沖暫估了,怎么辦呢

meizi老師 解答

2022-12-07 17:08

 你好;    補紅沖即可; 這個沒事的; 然后按發(fā)票補做  

聶向普 追問

2022-12-07 17:10

老師,我收到9.10份發(fā)票50萬,就是我都可以在11月份先做紅沖50萬,,然后在按照發(fā)票做50萬,9月份.10月份的發(fā)票我放在11月份按照做的50萬的憑證后面對嗎

meizi老師 解答

2022-12-07 17:19

你好;    1 可以的;     對的; 就這樣來處理的  

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相關問題討論
您好!對的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
您好。正確的科目處理是第二個。
2022-05-10 09:29:38
借 庫存商品 貸應付賬款
2018-01-10 10:45:26
你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000應付賬款支付了就做付款分錄就是了
2018-01-24 11:52:14
請問老師,上月暫估庫存 借:庫存商品 100 貸:應付賬款 --暫估 100 本月沖暫估 借 應付賬款---暫估 100 貸 庫存商品 100 和 借 庫存商品 -100(紅字) 貸 應付賬款---暫估 -100(紅字)有什么區(qū)別?
2017-11-24 09:25:18
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